第212章 法律反击(2/2)
接下来的一周,法务团队几乎住在了办公室。赵宇带领团队逐字逐句分析举报材料,针对每一项指控,都从文件箱中找出对应的证据 —— 比如针对 “未披露潜在债务” 的指控,他们拿出了康联数据在并购前的审计报告,以及双方签署的《债务补偿协议》,证明康联的所有债务已提前披露,且原股东承诺承担未披露债务;针对 “定价不透明” 的质疑,他们整理了评估机构的工作底稿、行业可比交易数据,清晰展示了定价逻辑。
与此同时,林辰也在布局舆论反击。他接受了《中国证券报》的独家专访,在访谈中公开了约翰关联机构 “中正投资” 的举报行为,同时展示了辰星并购的合规文件节选:“辰星的每一次并购,都严格遵守法律法规,聘请独立第三方机构参与,所有流程公开透明。此次举报发生在道格拉斯基金恶意收购辰星的关键节点,其目的显而易见,是想通过监管调查干扰公司正常运营,属于典型的‘恶意收购配套手段’。”
访谈文章发布后,立刻在资本市场引发热议。多位财经评论员发文指出,“外资机构在恶意收购过程中,通过捏造事实举报干扰竞争对手,违背了资本市场的公平原则”;社保基金、华鑫投资等机构也纷纷发声,表态 “相信辰星科技的合规经营能力,将继续长期持有公司股票”。
提交材料的当天,赵宇带着专项小组前往证监会,与上市监管一部的工作人员进行了长达 4 小时的当面汇报。他将举报材料的指控逐条拆解,用详实的文件和数据证明辰星并购的合规性:“比如举报中提到的‘低价收购关联方资产’,经核查,途畅科技的实际控制人与辰星无任何关联关系,双方的股东结构、管理层均无重叠,所谓的‘关联关系’是举报方捏造的。”
证监会工作人员仔细查阅了评估报告、董事会决议、资金流水等原始凭证,尤其是针对举报中伪造的 “内部邮件”,赵宇提交了辰星的邮件服务器日志,证明该邮件从未存在过,属于举报方伪造证据。“我们怀疑,这份举报材料是道格拉斯基金为了推进恶意收购而刻意炮制的,目的是误导监管层,损害辰星的市场形象。” 赵宇补充道。
两周后,证监会出具了《调查结论通知书》,明确指出 “经核查,辰星科技并购途畅科技、康联数据的交易定价公允、流程合规,举报材料中的指控缺乏事实依据,部分证据系伪造,决定驳回相关举报诉求”。
当林辰在高管会议上宣布这一结果时,会议室里响起了热烈的掌声。赵宇拿着《调查结论通知书》,感慨道:“这次能顺利过关,多亏了公司平时注重合规经营,所有文件都留存完整,才能在关键时刻拿出无可辩驳的证据。”
林辰则看着窗外,语气平静却坚定:“约翰的手段越来越卑劣,但他越是这样,越说明他已经走投无路。不过我们不能掉以轻心,他很可能还会有新的动作,法务部要继续关注道格拉斯基金的动向,证券部加强股价监控,确保公司稳定运营。”
而在香港的办公室里,约翰看着证监会驳回举报的公告,气得将手中的咖啡杯摔在地上。他知道,这场针对辰星的恶意收购,已经彻底陷入了僵局 —— 舆论不站在他这边,股权收购受阻,监管举报失败,连产业链突袭也被林辰化解。但这位从不轻易认输的资本大鳄,并未打算放弃,他盯着电脑屏幕上辰星科技的财务报表,开始寻找新的突破口。一场更加凶险的较量,仍在酝酿之中。